ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ/
річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
на 2016 рік
Комунальний вищий навчальний заклад «Новобузький педагогічний коледж" 02125450
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) |
Предмет закупівлі |
Код КЕКВ (для бюджет них коштів) |
Очікувана вартість предмета закупівлі, грн |
Процедура закупівлі |
Орієнтов ний початок проведення процедури закупівлі |
Примітки |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
17.12.1 (30197000-6) Папір А4 |
2210 |
4250(чотирі тисячі двісті п'ятьдесят грн 00 коп) |
|
січень |
|
17.23.1 (30199000-0) Журнали реєстраційні |
2210 |
5070(п'ять тисяч сімдесят грн 00коп) |
|
листопад |
|
22.29.2 (30199000-0) Паперове канцелярське приладдя та інші паперові вироби |
2210 |
9925(дев'ять тисяч дев'ятьсот двадцять п'ять грн 00коп) |
|
березень |
|
58.19.1 (30199000-0 Підручники друковані |
2210 |
20300(двадцять тисяч триста грн 00коп) |
|
сіічень |
|
58.14.1 (22211000-2) Періодичні видання |
2210 |
29475(двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят п'ять грн 00коп) |
|
січень |
|
19.20.2 (09132000-3) Бензин |
2210 |
32230(тридцять дві тисячі двісті тридцять грн 00коп) |
|
січень |
|
20.41.3 (39831000-6) Рідке мило |
2210 |
7540(сім тисяч п'ятьсот сорок грн 00коп) |
|
березень |
|
20.41.3 (33711000-7 )Парфуми та засоби гігієни |
2210 |
780(сімсот вісімдесят грн 00коп) |
|
січень |
|
20.41.3 (39832000-3) Засіб для чищення "Гала" 500гр |
2210 |
1090(Одна тисяча дев'яносто грн 00коп) |
|
березень |
|
20.41.3 (24455000-4) Засіб "Білизна" |
2210 |
760(сімсот шістьдесят грн 00коп) |
|
січень |
|
32.91.1 (03432000) Мітли та щітки |
2210 |
3790(три тисячі сімсот дев'яносто грн) |
|
жовтень |
|
33.12.1 (34000000-7) Транспортне обладнання |
2210 |
1790(одна тисяча сімсот дев'яносто грн 00коп) |
|
березень |
|
14.19.1 (18000000-9) Одяг, взуття,сумки та аксесуари |
2210 |
26400(двадцять шість тисяч чотириста грн 00коп) |
|
квітень |
|
33.19.1 (30000000-9)Ремонтування іншого устаткування |
2210 |
7080(сім тисяч вісімдесят грн 00коп) |
|
січень |
|
Разом 2210 |
|
150480 (сто п'ятьдесят тисяч чотириста вісімдесят грн 00коп) |
|
|
|
80.20.1 (75251100-2)Послуги безпеки |
2240 |
15300(п'ятнадцять тисяч триста грн 00коп) |
|
січень |
|
62.02.3 (48311100-2) Послуги з системного супроводу ЄДБО |
2240 |
1780(одна тисяча сімсот вісімдесят грн 00коп) |
|
квітень |
|
62.02.3 (48311100-2) Послуги з технічної підтримки програмного забезпечення |
2240 |
2750(дві тисячі сімсот п'ятьдесят грн 00 коп) |
|
лютий |
|
62.02.3 (48213000-4) Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій |
2240 |
3020(три тисячі двадцять грн 00коп) |
|
березень |
|
62.02.3 (48311100-2) Послуги з питань обслуговування програмного забезпечення (оновлення Парус-консультант) |
2240 |
2160(дві тисячі сто шістьдесят грн 00коп) |
|
березень |
|
45.20.1 (50112000) Оплата послуг з поточного ремонту автотранспорту |
2240 |
1500(одна тисяча п'ятьсот грн 00 коп) |
|
березень |
|
71.20.1 (71632000) Послуги щодо випробовування й аналізування фізичних властивостей засобів обліку (приладів, лічильників) |
2240 |
7500(сім тисяч п'ятьсот грн 00 коп) |
|
вересень |
|
65.12.2(66514000) Послуги щодо страхування автотранспорту, інші |
2240 |
700(сімсот грн 00 коп) |
|
Квітень |
|
38.11.6(90512000-9) Оплата послуг з вивозу відходів |
2240 |
6840(шість тисяч вісімсот сорок грн 00 коп) |
|
Січень |
|
62.09.2 (50323000-5) Оплата послуг з перезарядки картриджів,тонерів |
2240 |
4240(чотирі тисячі двісті сорок грн 00коп) |
|
Січень |
|
95.11.1(50323000-5) Послуги з технічного обслуговування комп'ютерів принтера приміщень |
2240 |
4530(чотирі тисячі п'ятьсот тридцять грн 00коп) |
|
Січень |
|
65.12.4 (66515000-3) Послуги щодо страхування майна від пожежі |
2240 |
3100(три тисячі сто грн 00коп) |
|
Січень |
|
61.10.1 (64211000-4) Послуги стаціонарного телефонного зв'язку - доступ і користування |
2240 |
3380(три тисячі триста вісімдесят грн 00коп) |
|
Січень |
|
66.19.9(66110000-4)Банківські послуги |
2240 |
120(сто двадцять грн 00коп) |
|
січень |
|
61.10.1 (64211000) Інтернет зв'язок |
2240 |
4390(чотирі тисячі триста дев'яносто грн 00коп) |
|
Січень |
|
Разом 2240 |
|
61310 (шістьдесят одна тисячап триста десять грн 00коп) |
|
|
|
21.20.2 (33651600-2) Вакцина проти грипу |
2220 |
10000(десять тисяч грн 00коп) |
|
вересень |
|
21.20.2(33680000-0)Фармацевтичні вироби |
2220 |
10000(десять тисяч грн 00коп) |
|
січень |
|
Разом 2220 |
|
20000(двадцять тисяч грн 00коп) |
|
|
|
35.11.1 (09310000-5) Енергія електрична |
2273 |
122900(сто двадцять дві тисячі дев'ятьсот грн 00коп) |
|
Січень |
|
06.20.1 (60300000-1) Послуги з транспортування трубопроводами |
2274 |
22276,01(двадцять дві тисячі двісті сімдесят шість грн 01коп) |
|
січень |
|
36.00.1 (41110000-3) Водопостачання |
2272 |
1600(одна тисяча шістьсот грн 00 коп) |
|
Січень |
|
Разом 2270 |
|
124500(сто двадцять чотирі тисячі п'ятьсот грн 00коп) |
|
|
|
Разом |
|
356290(триста п'ятьдесят шість тисяч двісті дев'яносто грн 00коп0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затверджений рішенням комітету від 23.02.2016р. № 5 |
|
|
|
|
|
|
Голова комітету з конкурсних торгів _______________________В.М.Вишкова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Секретар комітету з конкурсних торгів ________________________А.О.Дмитрієнко |
|
|
|
Коментувати...